《行政单位经济责任审计实务指南》
作者:于维严 武战伟
出版社:中国工信出版集团 人民邮电出版社
图书简介
本书中根据相关政策的规定,按照行政单位常见业务,详细阐述了行政单位经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了行政单位经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视行政单位经济责任审计,全面掌握行政单位经济责任审计实战技巧。本书适合行政单位内部审计人员、部分事业单位内部审计人员、会计师事务所审计人员、行政单位财务人员、行政单位风控从业人员、行政单位舞弊调查相关人员阅读和使用。
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《行政事业单位内部控制标准化设计与应用》
作者:王砚书 叶艳丽
出版社:中国财经传媒出版集团 经济科学出版社
图书简介
本书结合行政事业单位自身特征,基于委托代理论和公共受托责任理论、新公共管理理论、控制论与系统论,分析质量标准化管理思想应用于行政事业单位的内部控制建设的可行性,构建一套系统、科学、可操作的行政事业单位内部控制标准化体系,旨在通过该体系为行政事业单位更好地发挥内部控制作用提供参考与理论支持。该体系本质是通过把现代的先进管理理念、方法和模式创新后引入到行政事业单位内部控制中来,结合工作实际和现行的管理制度,建立标准化内部控制体系。启动内部控制标准化管理,对提升行政能力水平、促进公共服务长远发展具有重要意义。
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《社会保障资金管理审计定性处理处罚依据》
主编:李国有
出版社:中国时代经济出版社
图书简介
本书列举了社会保障资金管理审计中常见的15类问题,包括违反社会保险基金核算行为、违反社会保险基金征缴法规行为、违反社会保险基金管理法规行为、违反社会保险基金使用法规行为等,共涉及具体违规行为617种,内容丰富、结构严谨、条目清晰,是一本从事社会保障资金管理审计人员依法审计操作性和实用性很强的工具书。
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《教育科研经济业务审计定性处理处罚依据》
主编:李国有
出版社:中国时代经济出版社
图书简介
本书包括违反中小学教育管理法规行为、违反高等教育管理法规行为、违反科技管理法规行为、违反科研经费管理法规行为4个问题类别,共整理形成244个教育科研经济业务领域违反国家法律法规的经济活动行为,并针对每个违规行为列举了若干条审计定性依据或审计处理处罚依据,是教育科研经济业务审计人员必备的案头工具书。
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《教科文卫审计常用定性表述及适用法规向导(试行)》
主编:审计署教科文卫审计司 审计署法规司
出版社:中国时代经济出版社
图书简介
本书注重立足实际、务实管用,切实增强法规向导的实用性、时效性和可操作性。在总结历年教科文卫审计发现问题的基础上,对有关问题类型进行了系统理和归纳提炼,列举最基本最常用的违法违规问题的类型和主要表现形式,并对每一类问题的定性、处理处罚涉及的法规进行研究分析,筛选出适用的条款作为参考。本全书分为教育(高校经济责任)、科技文体宣传、卫生健康四个板块,每个板块按本领域具体问题定性细分,并由见表现形式、定性依据和处理处罚依据三部分组成。
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《高等学校内部控制实务》
作者:丁丽
出版社:中国财政出版传媒集团 经济科学出版社
图书简介
本书将从实务的视角,对高等学校预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理、基本建设项目管理、科研项目管理等主要业务进行梳理,将各项业务的流程、风险点以及风险防控措施加以归纳总结,并对高等学校内部控制自我评价和二级单位内部控制监督与评价的内容、评价方法和评价标准等进行系统地整理和罗列,力求简明适用,通俗易懂,以期为广大同行们进行高等学校内部控制建设提供一些参考。
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《医院内部控制规范操作指南》
作者:刘倩 等
出版社:中国财政出版传媒集团 中国财政经济出版社
图书简介
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。本书按照事业单位内控实施程序和要求,提出医院风险评估与控制、单位和业务层面管理控制等方面的主要问题和解决思路,将工作中的经验归纳总结成医院内控建设实操范本,供有需要的同道借鉴。
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《现代医院经济管理制度建设操作指南》
作者:浙江省省级医院管理中心编写组
出版社:中国财政出版传媒集团 中国财政经济出版社
图书简介
本书包含33项医院经济管理主要制度,主要内容包括:每项制度所规范的经济业务活动范围、内容和要求,制度实施后预期达到的目标;制度制订的主要依据;该制度所规范经济业务的流程图及关键节点;该制度所规范经济业务的主要风险点及不相容岗位;该制度框架内容;与该制度所规范经济业务相关主要岗位职责等。分为决策和管理机制篇、预算及决算管理篇、资产及采购管理篇、收支及成本管理篇、投资合作管理篇、会计信息管理篇、财会监督篇等。本书讲求实用性、操作性,简明扼要,对于指导各级各类医院完善经济管理制度、强化制度执行、防范各类风险具有现实意义。
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《内部审计工作法系列丛书(套装5册)》
主编:袁小勇 林云忠 总主编
出版社:中国工信出版集团 人民邮电出版社
图书简介
本套丛书共五本,即《内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理》、《内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值》、《合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险》、《增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值改造》、《内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策》,是内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作,是国内内部审计领域首套知识体系完整、内容创新的实务丛书。本套丛书可拆零单本购买。
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